00508鼎億集團投資
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鼎億集團投資有限公司 股票編號: 00508
DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 集團網址: http://www.dingyi.hk
 
業務狀況
集團簡介:
  - 集團主要從事貸款融資、證券買賣及物業開發。

業績表現:
  - 截至2023年9月止六個月,集團營業額減少88%至1﹒18億元,股東應佔溢利則增長1﹒9倍至
    1﹒06億元。期內業務概況如下:
    (一)整體毛利下跌66﹒6%至5536萬元,毛利率下降30﹒2個百分點至47%;
    (二)證券買賣業務:並無錄得營業額,分類虧損收窄92﹒8%至93萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額下跌47﹒8%至3852萬元,佔總營業額32﹒7%,分類盈利則增長
       76﹒3%至1﹒23億元;
    (四)物業發展業務:營業額減少91﹒3%至7926萬元,分類溢利下跌96﹒2%至305萬元;
    (五)於2023年9月30日,集團之現金及現金等價物為2﹒09億元,另有其他債券9﹒8億元,淨債
       務與權益比率(按借款總額及借款總額減現金及現金等價物除以總權益計算)為63%(2023年
       3月31日:84%)。
  - 2022/2023年度,集團營業額增長6﹒8倍至12﹒17億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利
    467萬元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利增加52﹒8%至2﹒34億元,毛利率下跌79﹒6個百分點至19﹒2%;
    (二)證券買賣業務:營業額下降77﹒5%至9000元,分類虧損擴大25﹒6倍至1834萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額下跌5%至1﹒41億元,佔總營業額11﹒6%,分類盈利增長1﹒2倍至
       1﹒95億元;
    (四)物業開發業務:營業額大幅上升至10﹒76億元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利7519萬元;
    (五)於2023年3月31日,集團之現金及銀行結餘為2﹒06億元,其他債券為12﹒6億元,淨債務
       與權益比率(按借款總額及借款總額減現金及現金等價物除以總權益計算)為84%(2022年:
       51%)。

  - 2021/2022年度,集團營業額下跌31﹒4%至1﹒55億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損
    1﹒01億元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利減少26﹒5%至1﹒53億元,毛利率則上升6﹒6個百分點至98﹒8%;
    (二)證券買賣業務:營業額上升4倍至4萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損69萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額下跌13﹒2%至1﹒48億元,佔總營業額95﹒8%,分類盈利減少
       53﹒9%至8792萬元;
    (四)物業開發業務:營業額減少88﹒2%至651萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損為1469萬元;
    (五)於2022年3月31日,集團之現金及銀行結餘為1﹒52億元,可換股債券8﹒93億元,淨債務
       與權益比率(按借款總額及借款總額減現金及現金等價物除以總權益計算)為51%(2021年:
       83%)。

  - 2020/2021年度,集團營業額增長22﹒3%至2﹒26億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利
    4294萬元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利增加16﹒6%至2﹒08億元,毛利率則下降4﹒5個百分點至92﹒2%;
    (二)證券買賣業務:營業額下跌52﹒9%至8000元,業績轉虧為盈,錄得分類盈利3170萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額上升7﹒5%至1﹒71億元,佔總營業額75﹒7%,業績轉虧為盈,錄得分
       類盈利1﹒91億元;
    (四)物業開發業務:營業額增長1﹒2倍至5502萬元,佔總營業額24﹒3%,分類盈利增加1﹒3倍
       至1120萬元;
    (五)於2021年3月31日,集團之現金及銀行結餘為3﹒07億元,銀行借款為3﹒84億元,另有可
       換股債券11﹒41億元,淨債務與權益比率(按借款總額及借款總額減現金及現金等價物除以總權益
       計算)為83%(2020年:106%)。

  - 2019/2020年度,集團營業額下跌31﹒8%至1﹒85億元,股東應佔虧損擴大64%至3﹒48
    億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)整體毛利減少20﹒3%至1﹒79億元,毛利率則上升13﹒8個百分點至96﹒6%;
    (二)證券買賣業務:營業額下跌86﹒3%至2萬元,分類虧損收窄18﹒3%至4600萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額下降0﹒7%至1﹒59億元,佔總營業額86%,業績轉盈為虧,錄得分類虧
       損1936萬元;
    (四)物業開發業務:營業額下跌76﹒9%至2492萬元,佔總營業額13﹒5%,分類利潤則下跌
       74﹒4%至484萬元;
    (五)其他業務:營業額減少66﹒4%至86萬元,分類虧損收窄85﹒3%至25萬元;
    (六)於2020年3月31日,集團之現金及現金等價物為2137萬元,銀行借款為1﹒97億元,另有
       可換股債券11﹒08億元,淨債務與權益比率(借款總額及借款總額減現金及現金等價物除以總權益
       )為106%(2019年3月31日:69%)。

  - 2018/2019年度,集團營業額下降59﹒4%至2﹒71億元,股東應佔虧損收窄4﹒1%至
    2﹒13億元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利增長52﹒5%至2﹒24億元,毛利率上升60﹒8個百分點至82﹒8%;
    (二)證券買賣業務:營業額下跌97﹒7%至12萬元,分類虧損擴大50﹒3%至5632萬元;
    (三)餐飲-餐廳業務:營業額減少2﹒6%至255萬元,分類虧損擴大21﹒5%至172萬元;
    (四)貸款融資業務:營業額增長83%至1﹒6億元,佔總營業額59﹒2%,分類利潤增加87﹒6%至
       1﹒57億元;
    (五)物業開發業務:營業額下跌81﹒1%至1﹒08億元,分類利潤下降55﹒6%至1893萬元;
    (六)於2019年3月31日,集團之現金及銀行結餘為3000萬元,並無銀行借款,淨債務與權益比率
       (可換股債券之總額及銀行借款及可換股債券之總額減現金及現金等價物除以總權益)為69%(
       2018年:60%)。

  - 2017/2018年度,集團營業額上升17﹒1%至6﹒68億元,股東應佔虧損收窄49﹒7%至
    2﹒22億元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利增加27﹒1%至1﹒47億元,毛利率上升1﹒7個百分點至22%;
    (二)證券買賣業務:營業額下跌72%至548萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損3378萬元;
    (三)餐飲-餐廳業務:營業額下跌36﹒9%至262萬元,分類虧損收窄48﹒8%至60﹒2萬元;
    (四)貸款融資業務:營業額增長2﹒1倍至8759萬元,佔總營業額13﹒1%,分類利潤亦增長2﹒1
       倍至8379萬元;
    (五)融資租賃業務:營業額下跌98﹒4%至3﹒5萬元,分類利潤亦下降98﹒3%至3﹒5萬元;
    (六)物業發展業務:營業額上升10﹒9%至5﹒72億元,佔總營業額85﹒7%,分類利潤微升
       0﹒9%至4581萬元;
    (七)於2018年3月31日,集團之現金及銀行結餘為2﹒83億元,且並無任何銀行借款及融資租賃承
       擔,總債務與權益比率為78%(2017年:41%)。

  - 2016/2017年度,集團營業額上升33%至5412萬元,股東應佔虧損收窄8%至4﹒7億元。年
    內業務概況如下:
    (一)整體毛利增加45﹒3%至5295萬元,毛利率亦上升8﹒2個百分點至97﹒8%;
    (二)證券買賣業務:營業額增長4﹒7倍至1955萬元,佔總營業額36﹒1%,業績轉虧為盈,錄得分
       部溢利562萬元;
    (三)餐飲-餐廳業務:營業額下跌50%至415萬元,分部虧損收窄15﹒6%至118萬元;
    (四)貸款融資業務:營業額增加13﹒7%至2824萬元,佔總營業額52﹒2%,分部溢利上升
       10﹒8%至2704萬元;
    (五)融資租賃業務:營業額下跌47﹒6%至219萬元,分部溢利減少43﹒6%至210萬元;
    (六)於2017年3月31日,集團之現金及銀行結餘為7690萬元,另有可換股債券2﹒24億元,總
       債務與權益比率(可換股債券及融資租賃承擔之總額除以總權益)為58%(2016年3月31日:
       23%)。

  - 2015/2016年度,集團持續經營業務營業額上升41﹒3%至4070萬元,股東應佔虧損縮窄
    29﹒5%至5﹒11億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)證券買賣業務:營業額錄得340萬元,分類虧損擴大45%至1﹒31億元;
    (二)餐飲-餐廳業務:營業額下降22﹒4%至830萬元;業績轉盈為虧,錄得分類虧損139萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額上升42﹒1%至2483萬元,分部溢利上升61﹒2%至2440萬元;
    (四)融資租賃業務:營業額及分類溢利分別錄得418萬元及372萬元;
    (五)於2016年3月31日,集團持有現金及現金等價物1831萬元,總債務與權益比率(可換股債券
       與融資租賃承擔之總額及可換股債券與融資租賃承擔之淨額除以總權益)為23%(2015年3月
       31日:38%)。

  - 2014/2015年度,集團持續經營業務營業額下跌32﹒6%至2882萬元,股東應佔虧損擴大
    4﹒2倍至7﹒24億元。年內業務概況如下:
    (一)證券買賣業務:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損9049萬元;
    (二)餐飲-餐廳業務:營業額上升7﹒5倍至1070萬元;業績轉虧為盈,錄得分部溢利100萬元;
    (三)貸款融資業務:營業額下跌34%至1747萬元,分部溢利下跌42﹒8%至1514萬元;
    (四)金屬買賣業務:營業額下跌95﹒6%至64萬元,分部虧損收窄41%至279萬元;
    (五)於2015年3月31日,集團持現金及銀行結餘1﹒94億元,總債務與權益比率(可換股債券與融
       資租賃承擔之總額除以總權益)為-38%(2014年3月31日:14%)。

  - 2013/2014年度,集團持續經營業務營業額上升2倍至1﹒74億元,股東應佔虧損擴大3﹒7倍至
    1﹒4億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)證券買賣業務:營業額上升1﹒3倍至1﹒32億元,分部溢利上升0﹒3%至1267萬元;
    (二)餐飲-餐廳業務:營業額為126萬元,錄得分部虧損733萬元;於2014年3月31日,
       World Pointer集團在香港經營5間餐廳及酒吧以及3間小食亭;
    (三)貸款融資業務:營業額及分部溢利上升10倍至2647萬元;
    (四)金屬買賣業務:營業額為1470萬元,錄得分部虧損474萬元;
    (五)於2014年3月31日,集團持現金及銀行結餘4073萬元,融資租賃承擔420萬元,可換股債
       券負債5233萬元,總債務與權益比率(可換股債券與融資租賃承擔之總額除以總權益)為14%(
       2013年3月31日:21%)。

  - 2012/2013年度,集團持續經營業務營業額減少5﹒5%至6705萬元,股東應佔虧損擴大
    23﹒7%至3009萬元。年內業務概況如下:
    (一)餐廳及酒吧業務:營業額減少5﹒5%至6705萬元,經營虧損收窄79﹒5%至234萬元。於
       2013年12月31日,World Pointer集團在香港經營5間餐廳及酒吧,以及3間小
       食亭;
    (二)證券買賣業務:經營溢利大幅增至1263萬元;
    (三)於2012年3月31日,集團持有現金及銀行結餘1﹒09億元,並無銀行借款。

  - 2011/2012年度,集團持續經營業務營業額上升8﹒8%至7098萬元,業績轉盈為虧,錄得股東
    應佔虧損2433萬元。年內業務概況如下:
    (一)業績轉盈為虧,乃因去年錄得出售Pacific Coffee Companies 80%權益
       之重大利潤,而年內並無此等收益;
    (二)餐廳及酒吧業務:營業額上升8﹒8%至7098萬元,業績轉盈為虧,錄得經營虧損1142萬元。
       於2012年3月31日,World Pointer集團在香港經營8間餐廳及酒吧,以及3間小
       食亭;
    (三)證券買賣業務:錄得經營溢利40﹒9萬元;
    (四)於2012年3月31日,集團持有現金及銀行結餘1﹒04億元,並無銀行借款。

  - 2010/2011年度,集團持續經營業務營業額上升32﹒8%至3﹒16億元,業績轉虧為盈,股東應
    佔溢利1﹒48億元。年內集團業務概況如下:
    (一)業績轉虧為盈乃因集團出售非持續經營業務Pacific Coffee Companies
       80%股權而錄得1﹒99億元非經常性溢利所致;
    (二)餐廳及酒吧業務:營業額上升32﹒8%至3﹒16億元,經營虧損擴大90﹒6%至4044萬元。
       於2011年3月31日,峰景餐廳集團經營40間店舖,包括30間餐廳酒吧、7間
       Wildfire連鎖店及3間特色小食亭;Igor’s於合併前經營34間店舖;
    (三)集團已經終止品牌咖啡店業務錄得營業額7600萬元,經營溢利103萬元。

  - 2009/2010年度,集團營業額上升69﹒4%至5﹒38億元,股東應佔虧損收窄86﹒1%至
    2209萬元。年內業務概況如下:
    (一)營業額上升乃由於Igor’s的全年業績於年內全部計入集團業績內綜合入帳;
    (二)餐飲:營業額增長72﹒9%至5﹒38億元,分類虧損收窄89%至1435萬元;
       1﹒Pacific Coffee:於2010年3月31日,Pacific Coffee共經
         營84間咖啡店,其中77間在香港,4間在新加坡及3間在中國內地;
       2﹒Igor’s:於2010年3月31日,Igor’s經營35間店鋪,包括10間餐廳、15
         間酒吧、7間 Wildfire連鎖店及3間特式小賣亭。店鋪均位於香港的高檔商業區,包括
         中環、灣仔、赤柱、愉景灣、尖沙咀及主要購物中心。Igor’s亦經營一間名為「Blu
         Catering」的中央廚房;
    (三)證券投資:營業額下跌98﹒5%至99﹐000元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利74﹒8萬元;
    (四)天然資源:並無錄得營業額,而分類虧損則為444萬元;
    (五)於2010年3月31日,集團之現金及銀行存款為1﹒12億元,而銀行借款為1650萬元。

  - 2008╱2009年度,集團持續經營業務營業額上升2%至3﹒18億元,業績轉盈為虧,股東應佔虧損
    為1﹒59億元。年內業務概況如下:
    (一)毛利率維持74﹒1%相若水平。虧損包括購買兩項餐飲業務之商譽減值及固定資產減值共1﹒34億
       元;
    (二)餐飲:包括經營Pacific Coffee品牌咖啡店及Igor’s集團旗下多家餐廳及酒吧。
       營業額上升4%至3﹒11億元,業績轉盈為虧,分類虧損為1﹒42億元;
       1﹒截至2009年3月底,Pacific Coffee共經營81間咖啡店,其中70間在香港
         ,6間在新加坡及5間在中國內地。Igor’s集團共經營30間店舖,均位於香港,包括
         10間餐廳、12間酒吧餐廳及8間「Wildfire」連鎖店;
       2﹒Pacific Coffee香港業務:收益上升7﹒8%至2﹒85億元。儘管整體市場情況
         轉差,同店收益僅輕微下降2﹒5%;
       3﹒Pacific Coffee海外業務:來自新加坡、北京及上海業務之收益為2560萬元,
         下降22﹒4%,未能提供溢利貢獻;
       4﹒Igor’s集團:集團於2009年3月以1﹒35億元代價收購Igor’s集團餘下51%
         股權,收購整個Igor’s集團之總代價為1﹒99億元。溢利貢獻增加16﹒7%至1120
         萬元,代表Igor’s集團期內業績之49%;
    (三)證券投資:營業額下降47﹒9%至647萬元,業績轉盈為虧,分類虧損為2530萬元,包括
       650萬元之利息收入,已變現虧損2200萬元,及來自公允值重估所產生之未變現持有虧損990
       萬元;
    (四)於2009年3月31日,集團之銀行及其他借款為2830萬元,現金及銀行結存(包括結構式存款
       )為1﹒74億元。

  - 2007╱2008年度,集團持續經營業務營業額上升19﹒8%至3﹒11億元,股東應佔溢利減少
    22﹒7%至2602萬元,毛利率維持74﹒6%水平。年內業務概況如下:
    (一)餐飲業務:營業額增長19﹒6%至2﹒99億元,分類業績溢利減少37%至940萬元,溢利減少
       由於關閉內地若干Pacific Coffee店舖及烘焙食品業務為集團帶來760萬元的經營虧
       損以及錄得440萬元的一次性撇銷所致。截至2008年3月,集團於香港、新加坡及中國內地共有
       78間Pacific Coffee店舖及其聯營公司SEL經營29間的Igor’s旗下餐廳;
    (二)Pacific Coffee:
       1﹒香港業務:於2008年3月底,香港Pacific Coffee店舖總數由51間增加至
         63間。同店銷售增長8﹒3%,總收益上升19﹒5%至2﹒66億元;
       2﹒中國內地業務:集團關閉上海及北京兩間盈利能力欠佳而導致持續經營虧損店舖,並作出一次性撇
         銷350萬元。集團決定再關閉兩至三間中國內地持續虧損店舖。現時,集團於上海及北京共經營
         5間店舖;
       3﹒新加坡及其他市場:Pacific Coffee於新加坡設有7間分店;
    (三)Igor’s:於首個全年度業績表現理想,集團佔49%的Igor’s餐飲管理集團溢利貢獻大幅
       改善,由去年兩個月業績的100萬元上升至960萬元。集團預計於2009年收購Igor’s餘
       下股權,以順利實現轉讓過程;
    (四)證券投資:由於全球金融市場調整,證券投資帶來的貢獻減少73﹒9%至444萬元。除年內出售證
       券之已變現收益回報下降外,集團亦為投資未變現虧損計提合共720萬元,2007年錄得370萬
       元的未變現收益。


發展概覽:
  - 2018年3月,集團以2﹒5億元人民幣出售鼎億(中國)投資全部股權,預計出售收益約2700萬港元
    。該公司主要從事放射性藥品的批發及零售,以及醫院及醫療項目的投資。


  - 2017年5月,集團與中核新能成立合營公司,從事投資諮詢、藥品批發及零售、藥品技術開發等業務。合
    營公司之承擔總額為2﹒5億元人民幣,集團佔30%權益,將注資9000萬元人民幣。
  - 2017年6月,集團向中核新能質子醫療投資控股注資1﹒5億元人民幣(約1﹒72億港元);完成後,
    集團將持有該公司23﹒08%權益,其主要從事投資質子醫療中心項目;研發醫療技術(包括質子加速器及
    配套科學實驗室設備)及醫用機器人,以及醫療器械的技術開發、諮詢及服務。
  - 同月,集團以10億元向主席李光煜收購位於廣東省湛江的綜合發展項目「公園一號」(地盤總面積10﹒6
    萬平方米),代價以發行10億元可換股債券支付。若全數轉換債券,李光煜持有集團權益將由71﹒55%
    增至76﹒94%權益。

  - 2016年1月,集團以7500萬元人民幣增持逸明37﹒5%權益至全資持有,該公司主要從事融資租賃
    業務。

  - 2015年3月,集團公布於2014年4月28日至2014年11月24日期間,以總代價2955萬元
    收購Elemental Minerals合共2140萬股股份,另於2014年11月25日至
    2015年3月4日期間額外收購Elemental Minerals 958萬股股份。完成後,集團
    合共持有Elemental Minerals 4565萬股股份,佔其已發行股本11﹒95%,其主
    要業務為勘探及開發剛果共和國之鉀鹽資源。
  - 2015年9月,集團與深圳市青春實業及深圳市大鵬財富金融控股以總代價10﹒61億元人民幣收購金時
    代投資顧問(深圳)及Think Rights Development全部權益,其中集團最高承擔為
    4﹒03億元人民幣。金時代集團持有中國物業權益,帳面值為2﹒6億元人民幣,並向Think
    Rights Development授予該物業獨家代理及項目發展權。
  - 2015年11月,集團斥資2000萬美(約1﹒55億港元)成立合營公司以從事建設及營運海外基礎設
    施及項目前開發,並佔7﹒69%權益。

  - 2014年8月,集團斥資2﹒5億元人民幣(約3﹒15億港元)成立合營公司以從事經營融資租賃業務,
    並佔62﹒5%權益。

  - 2013年8月,集團以500萬澳元(約3535萬港元)認購1468萬股Elemental
    Minerals股份,佔其經擴大已發行股本4﹒84%。並以1500萬澳元(約1﹒06億港元)認購
    Elemental Minerals可換股票據,倘悉數兌換相等於其經擴大已發行股本13﹒24%。
    Elemental Minerals於澳洲證券交易所及多倫多證券交易所上市,主要透過持有93%權
    益之Sintoukola Potash S﹒A﹒於剛果共和國從事勘探及開發鉀鹽資源,並持有
    Sintoukola項目之勘探許可證。2014年3月,因相關條件未能達成,收購遂告終止。
  - 2013年12月,集團以500萬元收購北京阿亮蟹宴餐飲全部權益。該公司於北京從事餐飲服務。此外,
    集團行使認沽權,以2500萬元向其士國際(00025)之附屬公司悉售World Pointer集
    團公司51%權益,其經營五間餐廳及三個小食亭,包括Watermark、Boathouse、
    Pier7及Cafe de Paris。

  - 2012年3月,集團已更改名稱為「鼎億集團投資有限公司 Dingyi Group
    Investment Ltd﹒」,前稱為「其士泛亞控股有限公司 Chevalier
    Pacific Holdings Ltd﹒」。

  - 2011年7月,集團進行重組,包括:
    (一)進行股本削減,每股面值由$0﹒05減至$0﹒01,將錄得股份溢價進帳金3000萬元。完成後
       集團將向股東分派每股不少於$0﹒0421之特別股息;
    (二)以2﹒46億元出售利升全部權益予控股股東其士國際(00025)。該公司持有Pacific
       Coffee (從事咖啡凍飲業務)20%權益、Cafe Deco (從事餐廳業務)60%權
       益,以及一間投資於中國公司相關證券之非上市私募創投基金之6﹒67%權益。出售後集團僅餘九間
       餐廳及三個小食亭之經營業務。
    (三)其士國際將於集團出售事項後,以2﹒44億元(相等於每股$0﹒18947)向李光煜出售其持集
       團全部12﹒86億股(佔集團54﹒14%權益)。李光煜將以每股$0﹒18947及以每份購股
       權$0﹒01,向餘下股東提出全面收購建議。完成後,集團將其現有名稱更改為不再包含
       「Chevalier」及「其士」之名稱並繼續經營餘下業務,以及維持上市地位。
    (四)11月,共有3﹒77億股接納收購建議,佔集團已發行股本約15﹒87%。李光煜持有集團權益由
       54﹒14%增至70﹒01%。

  - 2010年6月,集團以3﹒27億元向華潤創業(00291)出售Pacific Coffee
    80%權益,預期出售收益為1﹒64億元。完成後,集團持有該公司權益將減至20%,其主要從事銷售烘
    焙咖啡、特色咖啡及冷凍飲品,以及相關器具及配件。
  - 2010年8月,集團以總代價6﹒48億元收購一家菲律賓採礦公司36%權益,其中1億元以現金支付,
    其餘5﹒48億元以每股$0﹒59,發行9﹒29億股支付。若代價上調至15億元,餘額將發行8﹒02
    億元可換股債券支付。另外,賣方同意以1元向集團授出認購期權,可以11﹒52億元收購該公司餘下
    64%權益。該公司持有Massart60%實際經濟利益,其擁有菲律賓總佔地面積2﹒9萬公頃之礦
    產勘探、開發及使用權,估計約有2﹒05億噸磁鐵沙。完成後,其士國際(00025)持有集團權益由
    54﹒14%攤薄至38﹒92%;11月,交易因有關條件未能達成而遂告終止。
  - 2010年12月,集團全資附屬公司Sinochina與IRHL訂立股份交換協議。
    Sinochina以400股新股(佔擴大後已發行股本40%),收購IRHL持有之Metro
    Point全部權益。Sinochina主要透過Igor’s集團於香港旅遊點經營及管理各式餐廳;
    Metro Point主要以「Cafe Deco」之商號從事餐飲業務。完成後該等業務將會合併,集
    團持Sinochina之權益將降至60%,預測將錄得4000萬元儲備虧損。集團亦與
    Sinochina及IRHL訂立貸款協議,借出之金額均為2500萬元,年息10厘。

  - 2009年9月,集團以500萬元收購巨龍石油全部權益,其主要從事原油及原油相關產品之貿易業務。

  - 2007年3月,集團以現金代價5600萬元,向主要股東其士國際(00025)出售一系列資訊科技業
    務,包括Chevalier (Thailand)、其士(商業系統)集團、Chevalier
    Investments(B﹒V﹒I﹒)、Great Time Properties、
    Cavalier Properties、其士科技貿易(上海)、廣州其士科技工程、其士科技與資訊科
    技業務有關之資產及負債,預期出售將錄得收益約600萬元。
  - 2007年5月,集團更改名稱為其士泛亞控股有限公司「Chevalier Pacific
    Holdings Ltd﹒」,集團前稱為其士科技控股有限公司「Chevalier iTech
    Holdings Ltd﹒」。

  - 2006年12月,集團以總代價不超過2億元,收購從事餐廳及餐飲業務之Sinochina
    Enterprises全部股權。收購代價將按Sinochina於2006至2008年之正常及經審
    核EBITDA的4﹒5倍至5﹒5倍釐定,代價將由集團內部資源提供。Sinochina
    Enterprises於98年成立首家餐廳,現時經營20間店舖,包括位於香港多個飲食旺區(包括蘭
    桂坊、蘇豪、赤柱、及諾士佛臺)之「Wildfire」、「The Boathouse」、
    「Stormies Crabshack」及「Cafe de Paris」。其商號Igor’s餐廳
    提供各式國際美食,從傳統法式佳餚至一般時尚西餐一應俱全。此外,Igor’s還於蘭桂坊和灣仔等娛樂
    消費旺區經營酒吧及餐廳,包括「Stomies」、「The Cavern」、「Swindlers」
    及「Typhoon」,提供現場樂隊表演。

  - 2005年4月,集團以總代價2﹒05億元,收購Pacific Coffee全部股本,
    Pacific Coffee現於香港經營39間咖啡店及於新加坡經營五間咖啡店。

  - 1999年10月,集團宣布改名為其士科技控股有限公司(Chevalier iTech
    Holdings Limited)。

  - 1997年8月,集團控權股東其士國際(00025)(佔集團50﹒83%權益)出售集團11﹒96%
    權益予中國光大科技(00256)。後其士國際再以每股$0﹒658,認購集團1﹒356億股新股份(
    佔集團擴大股本16﹒38%),於9月完成配售。其士國際透過與光大科技合營之控股公司各持集團10%
    權益。其士國際於集團之權益逐由50﹒83%攤薄至48﹒89%。

股本變化:
生效日期 事項 發行價 股數類別 備注
22/08/2023十合一
31/10/2019發行股數/單位: 29.28百萬普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.85
31/05/2019發行股數/單位: 25百萬普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
 
  -完-  
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