09618京東集團-SW
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京東集團股份有限公司 股票編號: 09618
JD.COM, INC. 集團網址: http://ir.jd.com
 
業務狀況
集團簡介:
  - 集團的美國存託股亦在納斯達克上市,並於香港聯交所作第二上市。
  - 集團採用不同投票權架構,股本分為A類普通股及B類普通股,每股A類普通股持有人可於股東大會的任何決
    議案投一票,而B類普通股持有人則每股可投20票,惟集團的組織章程大綱及細則另行規定者除外。
  - 集團透過與可變利益實體訂立合約安排於中國經營線上零售及電商平台業務,以及提供物流服務。
  - 在線上零售業務方面,集團透過自家移動應用程序及網站(www﹒jd﹒com)銷售購自供應商的各類產
    品(例如數碼產品、家用電器及日用百貨產品)。
  - 在電商平台業務方面,集團透過自家線上電商平台銷售自營產品及第三方商家產品,並向線上零售業務的供應
    商、第三方商家及其他合作夥伴提供數字營銷服務。集團亦與沃爾瑪在電商零域展開合作,於集團的平台上開
    設沃爾瑪和山姆會員商店官方旗艦店,並為其提供物流解決方案。另集團亦經營線下生鮮食品超市品牌七鮮超
    市(7FRESH),以及與國內的本地即時零售和配送平台達達集團合作提供多種超市雜貨及其他生鮮產品
    的最後一公里按需配送服務。
  - 在物流方面,集團向線上客戶及第三方商家提供全面的供應鏈解決方案(包括倉儲管理、運輸、配送、冷鏈及
    跨境服務等)及物流技術解決方案(如雲服務和數據分析)。
  - 此外,集團亦營運開普勒技術服務平台,向利用第三方流量的合作夥伴提供零售服務,例如為品牌在微信上設
    立小程序,並提供一系列服務(包括小程序創建、選品及定價、數字營銷、庫存管理、物流及客戶服務)。另
    為傳統實體零售商進行智能預測分析及提供服務,包括分析本地消費者偏好、精確推薦產品及優化庫存管理。


業績表現:
  - 2023年度,集團未經審核之營業額上升3﹒7%至10﹐846﹒62億元(人民幣;下同),股東應佔
    溢利增長1﹒3倍至241﹒67億元。年內業務概況如下:
    (一)商品:營業額增加0﹒7%至8﹐712﹒24億元,佔總營業額80﹒3%,其中電子產品及家用電
       器商品收入增加4﹒4%至5﹐387﹒99億元,日用百貨商品收入減少4﹒8%至
       3﹐324﹒25億元,分佔總營業額49﹒7%及30﹒6%;
    (二)服務:營業額上升17﹒8%至2﹐134﹒38億元,佔總營業額19﹒7%,其中平台及廣告服務
       收入上升3﹒4%至847﹒26億元,物流及其他服務收入增長29﹒7%至1﹐287﹒12億元
       ;
    (三)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為718﹒92億元,另有受限制現金及短期投
       資分別75﹒06億元及1﹐182﹒54億元,而借款為365﹒89億元。

  - 2022年度,集團未經審核之營業額上升9﹒9%至10﹐462﹒36億元(人民幣;下同),業績轉虧
    為盈,錄得股東應佔溢利103﹒8億元。年內業務概況如下:
    (一)商品:營業額增長6﹒1%至8650﹒62億元,佔總營業額82﹒7%,其中電子產品及家用電器
       商品收入增加4﹒7%至5159﹒45億元,日用百貨商品收入上升8﹒1%至3491﹒17億元
       ,分佔總營業額49﹒3%及33﹒4%;
    (二)服務:營業額增加33﹒3%至1811﹒74億元,佔總營業額17﹒3%,其中平台及廣告服務收
       入上升13﹒7%至819﹒7億元,物流及其他服務收入增長55﹒4%至992﹒04億元;
    (三)於2022年12月31日,集團物流運營超過1500個倉庫,倉儲網絡總管理面積為3000萬平
       方米;
    (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為788﹒61億元,另有受限制現金及短期投
       資分別62﹒54億元及1410﹒95億元,而借款為321﹒55億元。

  - 2021年度,集團未經審計之營業額上升27﹒6%至9515﹒92億元(人民幣;下同),業績轉盈為
    虧,錄得股東應佔虧損35﹒6億元。年內業務概況如下:
    (一)商品:營業額增長25﹒1%至8156﹒55億元,佔總營業額85﹒7%,其中電子產品及家用電
       器商品收入增加22﹒9%至4925﹒92億元,日用百貨商品收入上升28﹒7%至
       3230﹒63億元,分佔總營業額51﹒8%及33﹒9%;
    (二)服務:營業額增加44﹒7%至1359﹒37億元,佔總營業額14﹒3%,其中平台及廣告服務收
       入上升34﹒9%至721﹒18億元,物流及其他服務收入增長57﹒8%至638﹒19億元;
    (三)於2021年12月31日,集團年度活躍用戶增加20﹒7%至5﹒7億戶。集團物流運營超過
       1300個倉庫,倉儲總面積超過2400萬平方米;
    (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為707﹒67億元,另有受限制現金及短期投
       資分別59﹒26億元及1145﹒64億元,而借款為43﹒68億元。

  - 2020年度,集團未經審營業額上升29﹒3%至7458﹒02億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增
    長3﹒1倍至494﹒05億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)商品:營業額增長27﹒6%至6518﹒79億元,佔總營業額87﹒4%,其中來自電子產品及家
       用電器商品和日用百貨商品營業額分別上升22%及37﹒9%,至4009﹒27億元及
       2509﹒52億元,分佔總營業額53﹒8%及33﹒6%;
    (二)服務:營業額增加42%至939﹒23億元,佔總營業額12﹒6%,其中來自平台及廣告服務和物
       流及其他服務營業額分別增長25﹒3%及72﹒3%,至534﹒73億元和404﹒5億元;
    (三)於2020年12月31日,集團年度活躍用戶增長30﹒3%至4﹒72億戶。集團物流運營超過
       900個倉庫,倉儲總面積2100萬平方米;
    (四)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為860﹒85億元,長期借款為29﹒36億
       元。

  - 2019年度,集團營業額上升24﹒9%至5768﹒88億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,錄得股
    東應佔溢利121﹒84億元。年內集團業務概況如下:
    (一)商品銷售:營業額增長22﹒7%至5107﹒34億元,佔總營業額88﹒5%,其中來自電子產品
       及家用電器商品與日用百貨商品營業額上升17﹒4%及33﹒8%,至3287﹒03億元及
       1820﹒31億元,分佔總營業額57%及31﹒5%;
    (二)服務:營業額增長44﹒1%至661﹒54億元,佔總營業額11﹒5%,其中來自平台及廣告服務
       與物流及其他服務營業額分別上升27﹒3%及89﹒6%,至426﹒8億元及234﹒74億元,
       分佔總營業額7﹒4%及4﹒1%;
    (三)於2019年12月31日,集團年度活躍用戶增長18﹒6%至3﹒62億戶,而線上電商平台則擁
       有超過27萬的第三方商家。集團亦在28個城市設有前端配送中心,並於89個城市營運700多個
       倉庫,總建築面積1690萬平方米;
    (四)於2019年12月31日,集團之現金及現金等價物為369﹒71億元,借款總額為31﹒39億
       元。


發展概覽:
  - 2023年3月,集團擬分拆京東工業及京東智能產發於香港聯交所主板獨立上市,完成後,集團將持有該等
    公司不少於50%權益。京東工業是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商;京東智能產發是中國和亞洲領
    先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平台,主要包括物流園區、產業園區及其他。


  - 2022年2月,集團以5﹒46億美元認購Dada Nexus發行的普通股,其為中國本地即時配送及
    零售平台。完成後,集團將持有該公司52%權益。

  - 2021年4月,集團將京東智聯雲業務以及部分資產,總價值為157億元人民幣,作為對價轉讓予京東數
    科,以獲得其發行的普通股。完成後,集團於京東數科權益增至42%。
  - 2021年5月,集團分拆持79﹒12%權益之京東物流(02618)於香港聯交所主板上市,其主要於
    中國提供覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案及物流服務。完成後,集團將繼續持有該公司50%以上權益。
  - 2021年9月,集團旗下京東智能產業發展集團以39﹒87億元(相等於每股$4﹒35)收購中國物流
    資產(01589)9﹒16億股股份,佔其已發行股本26﹒38%。完成後,京東智能產業發展集團將持
    有該公司37﹒02%權益,並以每股$4﹒35向餘下股東提出現金收購建議,涉資多最高163﹒95億
    元。
  - 2021年12月,股東騰訊控股(00700)以實物分派集團A類普通股股份之方式派發特別中期股息,
    基準為合資格股東每持21股騰訊控股股份可獲派一股集團A類普通股股份,非合資格股東則以收取現金代替
    集團股份。完成後,騰訊控股持有集團權益由17%減至2﹒3%。

  - 於2020年6月,集團業務發展策略概述如下:
    (一)透過擴大規模進一步增強集團的競爭優勢及實現更大的規模經濟,並持續增加產品種類、改善個性化推
       薦及平台上其他功能,以增強客戶互動及客戶體驗;
    (二)進一步開拓線上及線下購物場景,並開發創新零售渠道來滿足不斷增長的用戶需求,增加用戶觸點並提
       升市場份額;亦計劃審慎地探索海外市場的增長機會,包括自建、戰略合作和選擇性投資併購等,以擴
       大海外客戶群;
    (三)提升以供應鏈為基礎的技術服務能力,並繼續優化組織架構,適應不斷變化的市場形勢。
  - 2020年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額約342﹒71億港元,擬用作以下用途:
    (一)投資一系列關鍵運營系統(例如智能定價及存貨管理系統、智能客戶服務解決方案及全渠道智能零售平
       台)以進一步開發及提升集團的零售技術與客戶參與度;
    (二)計劃建立各種內部系統(例如倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能軟件)以實現物流能力數字化
       ,並進一步投資供應鏈數字化產業平台及開發先進的智能物流技術(如動態分揀系統及無人倉庫);
    (三)投資及提升集團的整體研發能力,並繼續吸引及培養人才以及擴展集團的智能物產組合。
  - 2020年6月,集團與京東數科訂立協議,將利潤成份權轉換成京東數科35﹒9%權益,並向其增資
    17﹒8億元人民幣。完成後,集團將持有京東數科36﹒8%權益。
  - 2020年8月,集團以30億元人民幣收購跨越速運集團之控股權益,其主要於中國從事限時速運服務。
  - 2020年11月,集團分拆京東健康(06618)於香港聯交所主板上市,完成後,集團將持有該公司不
    少於50%權益,其為中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房。
  - 2020年12月,集團向Xingsheng Preference Electronic
    Business投資7億美元,其為一家提供生鮮食品及生活必需品的社區團購電商平台。

股本變化:
生效日期 事項 發行價 股數類別 備注
18/06/2020發行股數/單位: 1.53億226.000A類股份新上市;包括1991萬股超額配售股份
 
  -完-  
資料提供: etnet 經濟通 免責聲明