- 於2010年11月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃通過完成在建風電項目、開發新的風電項目及選擇性地收購風電業務及資產,鞏固集團在中國風電 行業的領先地位及擴大業務規模,目標是於2010年底及2011年底將風電總裝機容量分別提高至 4000兆瓦及5500兆瓦;集團亦計劃繼續以「三大風電開發區」為基礎,進一步打造內蒙古一個 10,000兆瓦級的風電基地,建設位於山東、甘肅及中國東北部的10個1000兆瓦級風電基地 ,並在中國超過23個省份範圍內擴展業務版圖,以及在山東、江蘇、浙江及海南等海上風資源豐富的 地區通過特許權招標或獨立開發方式發展近海及潮間帶風電項目; (二)擬進一步開發及擴展電網友好型風電項目,從而提高集團發電量的安全穩定性及符合電網公司更嚴格的 安全規定,集團計劃自2011年起遵照國家電網公司的新併網指引開發及建設新風電項目,並加強與 中國院校及研究院的合作,以改善生產效率及穩定性; (三)繼續保持與主要供應商的長期商業關係,並與大型知名風機製造商建立更穩固的戰略合作關係,以確保 可靠、及時的優質風機供應,並降低採購風機的成本,集團亦計劃擴展業務鏈,包括提供項目諮詢及設 計、項目建設以及保養檢修服務; (四)計劃利用在開發陸上和海上風電項目的技術優勢及知識,以及對於國內電力行業的深入了解,審慎開拓 商機以發展太陽能項目,並有選擇地參與生物質能項目; (五)計劃在國際市場尋求商機,並將風電業務拓展至澳州、加拿大與美國以及其他擁有豐富風資源、技術實 力雄厚及獲得政府支持的地區。 - 2010年12月,集團發售新股上市,估計集資淨額50.72億港元,擬用作以下用途: (一)約22.82億港元(佔45%)將用於三大開發區的風電項目的建設; (二)約12.68億港元(佔25%)將會用於償還銀行貸款; (三)約10.14億港元(佔20%)將會主要用於購買境外風機製造商所生產的風機、其次則用於主要零 部件及備件; (四)約5.07億港元(佔10%)將會用作運營資金及用於其他一般企業用途。
|