- 2010年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)增購原料以擴充營運規模,並提高集團的加工量及再生金屬銷售量,以保持集團90日目標存貨周轉日 數; (二)繼續發展及提升加工產能,集團計劃於五年內擴充加工產能至100萬噸,並與寧波金屬再生園管理委 員會訂立備忘錄,以發展及提升寧波現有加工產能自80,000噸擴充至20萬噸;亦正在物色合適 地方興建新加工設施; (三)於中國其他地點設立新設施,充分利用國際廢金屬採購網絡,擴大於中國的業務覆蓋範圍,配合國內廢 金屬市場的潛在發展及中國政府政策; (四)憑藉集團現有採購及客戶網絡,擴大加工處理廢料範圍及增加向現有與目標客戶銷售產品的種類,並將 根據擴充計劃及市場供求檢討及考慮再生及加工處理含鋁及稀有金屬的其他混合廢金屬; (五)擴大業務範圍,進一步提升採購網絡及實力,並計劃擴展業務至可能於海外或中國經營廢金屬(包括混 合廢金屬)採購網絡,藉此降低原材料成本及成為廢金屬再生行業其他金屬再生商的原材料供應商; (六)市場整合及併購機遇;憑藉多年來建立覆蓋歐洲、北美及亞洲的強大國際採購網絡,物色合適夥伴及併 購及╱或合資經營的潛在目標。 - 2010年7月,集團發售新股上市,估計集資淨額5.56億元,擬用作以下用途: (一)2.75億元用作增購原料,同時增加再生金屬產品的加工量以及銷量,以實現集團作為部分對沖政策 所採納的90日目標存貨周轉日數; (二)1.1億元用作通過合資企業及╱或併購進一步擴大採購網絡及提升能力; (三)6860萬元用作提升寧波現有加工及生產基地產能.以及於中國其他城市建立新生產基地; (四)5000萬元用作償還股東貸款;及 (五)餘額5330萬元用作一般營運資金。
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